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审计处是学校主管内部审计的行政职能部门,主要负责对学校及所属单位的财政财务收支、经济业务活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校完善治理、提高办学效益和实现学校目标。具体职责如下:

1、依照有关法律法规和内部审计准则,结合实际情况,起草制定学校内部审计规章制度;

2、对贯彻落实国家重大政策和学校党委、行政的重大决议决定情况进行审计;

3、对发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计;

4、对财政财务收支和预算管理情况进行审计;

5、对国有资产管理、基本建设、维修改造进行审计;

6、对内部控制及风险管理情况进行审计;

7、对资金、资产和资源的管理和效益情况进行审计;

8、对办学、科研、后勤保障等主要业务活动的管理和效益情况进行审计;

9、对学校中层领导人员履行经济责任情况进行审计;

10、对境外机构、境外资产和境外经济活动进行审计;

11、对自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况进行审计;

12、协助学校领导督促落实审计发现问题的整改工作;

13、对所属单位内部审计工作进行管理、指导和监督;

14、承办上级有关部门和学校交办的其他事项。

审计处人员构成

姓名

职务

办公室

电话

邮箱

欧阳渊

副处长(主持工作)

世纪楼1815

0335-8606807

oyy@ysu.edu.cn

张丽娜

科长

世纪楼1814

0335-8057105

zln@ysu.edu.cn

杨红霞

审计员


黎若然

审计员

lrr@ysu.edu.cn

张凯文

审计员

zkw@ysu.edu.cn

通讯地址:秦皇岛市河北大街西段438号燕山大学世纪楼1814室

邮政编码:066004

电子邮箱:sj1812@ysu.edu.cn